建始法院2014年部门决算

发布时间:2015-09-25  访问次数:1013


第一部分:单位概况

一、单位职能

()审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

()审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

()依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

()依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;

()调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

()对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

()管理县人民法院的有关经费和物资装备。

()参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

()承办其他应由县人民法院负责的工作

二、部门决算单位构成

由五个部门构成:建始县人民法院院机关、业州法庭、红岩法庭、景阳法庭、官店法庭、茅田法庭。
                           
第二部分:2014年度部门决算表

一、2014年收入支出决算总表(表一)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次


2

栏次


4

栏次


6

一、财政拨款收入

1

24,659,090.00

一、一般公共服务支出

37

30,180.00

一、基本支出

60

9,931,110.00

  其中:政府性基金

2


二、外交支出

38


    人员经费

61

8,822,016.59

二、上级补助收入

3


三、国防支出

39


    日常公用经费

62

1,109,093.41

三、事业收入

4


四、公共安全支出

40

17,667,510.07

二、项目支出

63

9,246,180.07

四、经营收入

5


五、教育支出

41


    基本建设类项目

64


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

42


    行政事业类项目

65

9,246,180.07

六、其他收入

7

60,000.00

七、文化体育与传媒支出

43


三、上缴上级支出

66



8


八、社会保障和就业支出

44

898,900.00

四、经营支出

67



9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

279,200.00

五、对附属单位补助支出

68



10


十、节能环保支出

46



69



11


十一、城乡社区支出

47


支出经济分类

70


12


十二、农林水支出

48


基本支出和项目支出合计

71

19,177,290.07


13


十三、交通运输支出

49


  工资福利支出

72

7,342,416.59


14


十四、资源勘探信息等支出

50


  商品和服务支出

73

6,118,593.41


15


十五、商业服务业等支出

51


  对个人和家庭的补助

74

1,499,780.00


16


十六、金融支出

52


  对企事业单位的补贴

75



17


十七、援助其他地区支出

53


  赠与

76



18


十八、国土海洋气象等支出

54


  债务利息支出

77



19


十九、住房保障支出

55

301,500.00

  基本建设支出

78



20


二十、粮油物资储备支出

56


  其他资本性支出

79

4,216,500.07


21


二十一、国债还本付息支出

57


  贷款转贷及产权参股

80



22


二十二、其他支出

58


  其他支出

81



23



59



82


本年收入合计

24

24,719,090.00

本年支出合计

83

19,177,290.07

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

84


    年初结转和结余

26

5,272,721.65

        交纳所得税

85


        基本支出结转

27


        提取职工福利基金

86


        项目支出结转和结余

28

5,272,721.65

        转入事业基金

87


        经营结余

29


        其他

88



30


    年末结转和结余

89

10,814,521.58


31


        基本支出结转

90



32


        项目支出结转和结余

91

10,814,521.58


33


        经营结余

92



34



93



35



94


总计

36

29,991,811.65

总计

95

29,991,811.65








                                        

二、2014年收入决算表(表二)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:


本级横向财政拨款

非本级财政拨款



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

24,719,090.00

24,659,090.00





60,000.00




201

一般公共服务支出

60,180.00

60,180.00









20110

人力资源事务

50,180.00

50,180.00









2011006

  军队转业干部安置

30,000.00

30,000.00









2011099

  其他人事事务支出

20,180.00

20,180.00









20123

民族事务

10,000.00

10,000.00









2012304

  民族工作专项

10,000.00

10,000.00









204

公共安全支出

23,179,310.00

23,119,310.00





60,000.00




20405

法院

23,179,310.00

23,119,310.00





60,000.00




2040501

  行政运行

8,451,510.00

8,451,510.00









2040502

  一般行政管理事务

1,659,500.00

1,599,500.00





60,000.00




2040504

  案件审判

3,400,000.00

3,400,000.00









2040505

  案件执行

1,908,300.00

1,908,300.00









2040506

  “两庭”建设

7,760,000.00

7,760,000.00









208

社会保障和就业支出

898,900.00

898,900.00









20805

行政事业单位离退休

898,900.00

898,900.00









2080504

  未归口管理的行政单位离退休

898,900.00

898,900.00









210

医疗卫生与计划生育支出

279,200.00

279,200.00









21005

医疗保障

279,200.00

279,200.00









2100501

  行政单位医疗

279,200.00

279,200.00









221

住房保障支出

301,500.00

301,500.00









22102

住房改革支出

301,500.00

301,500.00









2210201

  住房公积金

301,500.00

301,500.00









 

三、2014年支出决算表(表三)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

19,177,290.07

9,931,110.00

9,246,180.07





201

一般公共服务支出

30,180.00


30,180.00





20110

人力资源事务

20,180.00


20,180.00





2011099

  其他人事事务支出

20,180.00


20,180.00





20123

民族事务

10,000.00


10,000.00





2012304

  民族工作专项

10,000.00


10,000.00





204

公共安全支出

17,667,510.07

8,451,510.00

9,216,000.07





20405

法院

17,667,510.07

8,451,510.00

9,216,000.07





2040501

  行政运行

8,451,510.00

8,451,510.00






2040502

  一般行政管理事务

1,599,500.00


1,599,500.00





2040504

  案件审判

3,400,000.00


3,400,000.00





2040505

  案件执行








2040506

  “两庭”建设

4,216,500.07


4,216,500.07





208

社会保障和就业支出

898,900.00

898,900.00






20805

行政事业单位离退休

898,900.00

898,900.00






2080504

  未归口管理的行政单位离退休

898,900.00

898,900.00






210

医疗卫生与计划生育支出

279,200.00

279,200.00






21005

医疗保障

279,200.00

279,200.00






2100501

  行政单位医疗

279,200.00

279,200.00






221

住房保障支出

301,500.00

301,500.00






22102

住房改革支出

301,500.00

301,500.00






2210201

  住房公积金

301,500.00

301,500.00






 

四、2014三公经费决算财政拨款情况统计表(表四)

项目

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

小计

合计

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计


小计

小计



栏次

1

3

5

7

9

11


合计

1,102,035.21


742,660.21


742,660.21

359,375.00


204

公共安全支出

1,102,035.21


742,660.21


742,660.21

359,375.00


20405

法院

1,102,035.21


742,660.21


742,660.21

359,375.00


2040501

  行政运行

359,375.00





359,375.00


2040504

  案件审判

742,660.21


742,660.21


742,660.21



补充资料:










1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组     个,参加其他单位组织的出国(境)团组      个;全年因公出国(境)累计    人次。


2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车    辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  22  辆。


 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待    301  批次,    4587  人次,共  359375.00    元;外事接待   批次,     人次,    元。















 

                    第三部分:2014年度部门决算情况说明
一、本部门本单位的基本情况

我单位现共有编制109人,退休人员36人,我单位是国家审判机关,依法行使审判权。审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,依法再审。依法行使司法执行权和司法决定权。对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。领导本院的监察工作。管理本院的有关经费和物资装备。在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。承办其他应由本院负责的工作。

二、本部门本单位财务状况分析(重点)

1.收入支出结构分析

(1)收入分析。

我单位2013年财政拨款结余结转5,272,721.65元,2014年财政拨款收入24,659,090.00元,其他收入60,000.00元。

(2)支出分析

我单位2014年共支出19,177,290.07元,其中基本支出9,931,110.00元,项目支出9,246,180.07元。

(2) “三公经费”支出情况。

我单位2014年共支出三公经费1,102,035.21元,其中公务用车742,660.21  元,公务接待359,375.00  元。

2.年末结转结余情况

我单位2014年财政拨款结转10,814,521.58元。
                           

  第四部分:名词解释
一、财政拨款(补助)收入:是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入:是指本单位取得的财政拨款收入以外的其他各项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
四、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
五、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
、公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
 
七、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。